(вариант 2)
1. Транспортный налог
Поскольку М – общая мощность всех автомобилей в области, то налог считается как мощность*ставка налога.
№п/п | Показатель | Значение |
1 | Количество транспортных средств, зарегистрированных в городе физическими лицами, шт., в т.ч. | 9 846 |
а | мощностью до 100 л.с. | 6 851 |
б | с мощностью от 100 до 150 л.с. | 2 995 |
2 | Общая мощность в лошадиных силах, в т.ч. | 903 175 |
а | мощностью до 100 л.с. | 513 825 |
б | с мощностью от 100 до 150 л.с. | 389 350 |
3 | Ставка транспортного налога по транспортным средствам с мощностью до 100 л.с. | 20 |
4 | Ставка транспортного налога по транспортным средствам с мощностью от 100 л.с. до 150 л.с. | 28 |
5 | Планируемая на соответствующий финансовый год сумма транспортного налога, тыс. руб. | 21 178 |
6 | Норматив отчислений в бюджет региона, % | 100 |
7 | Проект поступления транспортного налога в бюджет города в следующем году | 21 178 |
2. НДФЛ
НДФЛ в текущем году равен 786 658 тыс. руб.
Согласно расчету НДФЛ на следующий период получается равен:
№ п/п | Показатель | Формула расчета | Значение |
1 | Совокупный доход на следующий год (по данным отдела экономики и прогнозирования), руб. | 12 351 700 | |
2 | Налоговые вычеты - всего, руб., в т.ч. | =а+б+в+г | 3 153 900 |
а | профессиональные | 2 010 950 | |
б | имущественные | 158 950 | |
в | социальные | 8 600 | |
г | стандартные | 975 400 | |
3 | Налогооблагаемый совокупный доход физических, руб. | =1-2 | 9 197 800 |
4 | Ставка налога, % | 13% | |
5 | Планируемая на соответствующий финансовый год сумма налога, тыс. руб. | =3*4 | 1 196 |
6 | Норматив отчислений в бюджет региона, % | 40% | |
7 | Проект поступления налога на доходы физических лиц в бюджет района в следующем году, тыс. руб. | =5*6 | 478 |
Получается, что в текущем году налог в 1500 раз больше, что некорректно, поэтому предположим, что налог в текущем году равен 786 658 руб.
3. Расчет численности классов приведен в таблице
Число учащихся на начало следующего года равно числу учащихся на 01.09 текущего года, число учащихся на 01.09 следующего года определяем по формуле: Число учащихся 01.09 = Число учащихся 01.01 + Прием – Выпуск. Наполняемость классов неизменная в текущем и в следующем году. Число классов = Число учащихся / Наполняемость классов
№ п/п | Показатель | Текущий год | Проект на следующий год | ||||
Принято | среднегодовое | Проект | среднегодовое | ||||
на 01.01 | на 01.09 | на 01.01 | на 01.09 | ||||
1 | Число классов, всего, в т.ч. | 54.0 | 70.0 | 59.3 | 74.3 | 67.8 | 72.1 |
а | 1-4 классы | 24.0 | 30.0 | 26.0 | 33.0 | 27.5 | 31.2 |
б | 5-9 классы | 20.0 | 28.0 | 22.7 | 28.0 | 28.2 | 28.1 |
в | 10-11 классы | 10.0 | 12.0 | 10.7 | 13.3 | 12.1 | 12.9 |
2 | Число учащихся, всего, в т.ч. | 1 140 | 1 572 | 1 664 | 1 572 | 1 523 | 1 556 |
а | 1-4 классы | 480 | 660 | 540 | 660 | 605 | 642 |
б | 5-9 классы | 480 | 672 | 544 | 672 | 677 | 674 |
в | 10-11 классы | 180 | 240 | 200 | 240 | 241 | 240 |
3 | Наполняемость классов | ||||||
а | 1-4 классы | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 |
б | 5-9 классы | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
в | 10-11 классы | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 |
4. Зарплата в школах
№ п/п | Группы классов | Количество классов | Данные тарификационного списка | Количество педагогических ставок | Средняя ставка учителя в месяц | ФЗП в год, руб. | |||||||||||||||
на 01.01 | на 01.09 | среднегодовое | число учительских часов | з/пл в месяц | по группе классов | на 1 класс | среднегодовое | ||||||||||||||
текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | текущий | проект | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
а | 1-4 классы | 24 | 33 | 30 | 28 | 26 | 31 | 570 | 542 | 6250 | 6100 | 29 | 27 | 1.2 | 0.8 | 31 | 26 | 219 | 225 | 81250 | 69133 |
б | 5-9 классы | 20 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 | 708 | 740 | 16530 | 17480 | 39 | 41 | 2.0 | 1.5 | 45 | 41 | 420 | 425 | 224808 | 210280 |
в | 10-11 классы | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 265 | 323 | 6100 | 6770 | 15 | 18 | 1.5 | 1.3 | 16 | 17 | 414 | 377 | 78080 | 78659 |
1 | Итого | 54 | 74 | 70 | 68 | 59 | 72 | 1543 | 1605 | 28880 | 30350 | 83 | 86 | 4.6 | 3.6 | 91 | 84 | 1054 | 1028 | 384138 | 358073 |
2 | ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 68000 | 80240 |
3 | Итого тарифный ФЗП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 452138 | 438313 |
4 | Дополнительный (надтарифный) в % к общему ФЗП 20% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 90428 | 87663 |
5 | Общий ФЗП по школе | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 542566 | 525975 |
5. Прочие расходы в школах
№ п/п | Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1 | Хозяйственные и командировочные расходы: расходы на 1 класс, руб. | 300 | 300 |
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. | 17 800 | 21 644 | |
2 | Учебные и прочие расходы | ||
а | среднегодовое количество классов 1-4 классов | 26.0 | 31.2 |
б | норма расходов на 1 класс, руб. | 200 | 200 |
в | сумма расходов на 1-4 классы, руб. | 5 200 | 6 233 |
г | среднегодовое количество классов 5-9 классов | 22.7 | 28.1 |
д | норма расходов на 1 класс, руб. | 350 | 350 |
е | сумма расходов на 5-9 классы, руб. | 7 933 | 9 824 |
ж | среднегодовое количество классов 10-11 классов | 10.7 | 12.9 |
з | норма расходов на 1 класс, руб. | 300 | 300 |
и | сумма расходов на 10-11 классы, руб. | 3 200 | 3 873 |
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. | 16 333 | 19 931 |
Сумма расходов считается как произведение нормы расходов на среднегодовое количество классов.
6. Расходы на группу продленного дня
№ п/п | Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1 | Среднегодовое число учащихся 1-4 классов | 540 | 642 |
2 | Среднегодовое число учащихся в ГПД | 432 | 513 |
3 | Расходы по заработной плате в год: | ||
а | на 1 учащегося, руб. | 260 | 260 |
б | на всех учащихся, руб. | 112 320 | 133 467 |
4 | Начислено на заработную плату 26% | ||
а | на 1 учащегося, руб. | 68 | 68 |
б | на всех учащихся, руб. | 29 203 | 34 701 |
5 | Расходы на мягкий инвентарь в год | ||
а | на 1 учащегося, руб. | 300 | 300 |
б | на всех учащихся, руб. | 129 600 | 154 000 |
6 | Расходы на питание | ||
а | норма расходов на 1 учащегося в день, руб. | 40 | 40 |
б | число дней функционирования групп | 248 | 248 |
в | расходы на питание в год, руб. | 4 285 440 | 5 092 267 |
7 | Итого расходов на ГПД, руб. | 4 556 563 | 5 414 435 |
7. Свод расходов по общеобразовательным школам
Из таблиц 4, 5, 6 собираем данные в сводную таблицу расходов.
Заработная плата персонала по строке 1 и 2 берется из таблицы 4, в т.ч. дополнительная надбавка 20% (строка 4).
Начисления на заработную плату составляют 26%.
№ п/п | Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1 | Заработная плата педагогического персонала, руб. | 460 966 | 429 687 |
2 | Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | 81 600 | 96 288 |
3 | Всего ФЗП | 542 566 | 525 975 |
4 | Начисления на заработную плату | 141 067 | 136 754 |
5 | Хозяйственные и командировочные расходы | 17 800 | 21 644 |
6 | Учебные и прочие расходы | 16 333 | 19 931 |
7 | Расходы на ГПД | 4 556 563 | 5 414 435 |
8 | Итого расходов на текущее содержание школ, руб. | 5 816 895 | 6 644 712 |
8. Расходы на содержание ДОУ
Родительская плата частично финансирует расходы на содержание ДОУ, но основная часть – это государственное финансирование.
№ п/п | Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1 | Число детей | ||
а | на начало года | 300 | 350 |
б | на конец года | 350 | 400 |
в | среднегодовое (прирост с 01.07) | 325 | 375 |
2 | Расходы на заработную плату в год | ||
а | на 1 ребенка, руб. | 280 | 280 |
б | на всех детей, руб. | 91 000 | 105 000 |
3 | Начисления на заработную плату, руб. | 23 660 | 27 300 |
4 | Расходы на питание | ||
а | норма расходов на 1 ребенка в день, руб. | 50 | 50 |
б | число дней функционирования | 225 | 225 |
в | число дето-дней | 73 125 | 84 375 |
г | расходы на питание всех детей в год, руб. | 3 656 250 | 4 218 750 |
5 | Расходы на мягкий инвентарь | ||
а | на оборудование 1 нового места, руб. | 500 | 500 |
б | на оборудование всех новых мест, руб. | 25 000 | 25 000 |
в | на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. | 350 | 350 |
г | на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 105 000 | 122 500 |
6 | Хозяйственные и прочие расходы | ||
а | на 1 ребенка, руб. | 640 | 640 |
б | на всех детей, руб. | 208 000 | 240 000 |
7 | Родительская плата | ||
а | на 1 ребенка, руб. | 30 | 30 |
б | на всех детей, руб. | 9 750 | 11 250 |
8 | Всего расходов, руб. | ||
а | средства родителей | 9 750 | 11 250 |
б | финансирование из бюджета | 4 099 160 | 4 727 300 |
9. Свод расходов на образование
Данные в таблицу берем из таблицы 7 и 8.
№ п/п | Показатель, единица измерения | Принято | Исполнение за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
1 | ДОУ в городах | 4 099 160 | 2 049 580 | 4 099 160 | 4 727 300 |
2 | ДОУ в сельском местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
3 | Школы общеобразовательные в городах | 5 816 895 | 2 908 447 | 5 816 895 | 6 644 712 |
4 | Школы общеобразовательные в сельской местности | 850 000 | 425 000 | 850 000 | 900 000 |
5 | Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
6 | Приобретение учебников | 480 000 | 240 000 | 480 000 | 500 000 |
7 | Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
8 | Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 660 200 | 330 100 | 660 200 | 710 000 |
9 | Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
10 | Фонд всеобуча | 67 138 | 33 569 | 67 138 | 75 929 |
11 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 400 000 | 200 000 | 400 000 | 500 000 |
12 | Финансирования мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков | 45 000 | 22 500 | 45 000 | 50 000 |
13 | Итого расходов, руб. | 13 603 507 | 6 852 656 | 13 603 507 | 15 362 062 |
14 | Приобретение инвентаря и оборудования | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 150 000 |
15 | Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
16 | Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
17 | Всего расходов, руб. | 16 103 507 | 8 152 656 | 16 103 507 | 18 212 062 |
10. Расходы на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб. | ||||
питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.Больницы и диспансеры в сельской местности | 1.Хирургические койки | 58 | 66 | 63 | с 01.06 | 320 | 20053 | 24 | 20 | 481280 | 401067 |
2.Детские койки | 49 | 55 | 52 | с 01.07 | 320 | 16640 | 25 | 30 | 416000 | 499200 | |
3.Терапевтические койки | 60 | 78 | 72 | с 01.05 | 340 | 24480 | 21 | 17 | 514080 | 416160 | |
4.Родильные койки | 40 | 40 | 40 | - | 330 | 13200 | 30 | 32 | 396000 | 422400 | |
5. Прочие койки | 70 | 80 | 77 | с 01.10 | 300 | 23000 | 20 | 30 | 460000 | 690000 | |
ИТОГО: | 277 | 319 | 303 | х | х | х | х | х | 2267360 | 2428827 | |
2. Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | 90 | 100 | 94 | с 01.08 | 300 | 28250 | 23 | 27 | 649750 | 762750 |
2.Детские койки | 100 | 110 | 106 | с 01.06 | 320 | 33867 | 25 | 30 | 846667 | 1016000 | |
3.Терапевтические койки | 140 | 180 | 170 | с 01.04 | 310 | 52700 | 21 | 22 | 1106700 | 1159400 | |
4.Родильные койки | 120 | 135 | 126 | с 01.08 | 330 | 41663 | 27 | 32 | 1124888 | 1333200 | |
5. Прочие койки | 100 | 110 | 103 | с 01.10 | 300 | 30750 | 22 | 30 | 676500 | 922500 | |
ИТОГО: | 550 | 635 | 599 | х | х | х | х | х | 4404504 | 5193850 |
11. Расчет расходов на зарплату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
№ п/п | Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Среднегодовое количество коек | х | 599 | х | 303 |
2 | Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 950 | 800 | 900 |
3 | Годовой ФЗП в год, руб. | 500 000 | 568 813 | 300 000 | 273 000 |
12. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам
№ п/п | Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | |||||
1 | Среднегодовое количество коек | х | 599 | х | 303 |
2 | Расходы на 1 койку в год, руб. | 450 | 450 | 450 | 450 |
3 | Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб | х | 269 438 | х | 136 500 |
II. Мягкий инвентарь | |||||
1 | Количество коек на начало года | х | 550 | х | 277 |
2 | Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |
3 | Итого расходов на дооборудование, руб. | х | 275 000 | х | 138 500 |
4 | Прирост коек за год | х | 85 | х | 42 |
5 | Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 |
6 | Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | х | 59 500 | х | 29 400 |
7 | Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб. | х | 335 | х | 168 |
13. Расходы по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
№ п/п | Показатель | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров | 500 000 | 568 813 | 300 000 | 273 000 |
2 | Начисления на заработную плату (26%) | 130 000 | 147 891 | 78 000 | 70 980 |
3 | Питание | 3 000 000 | 4 404 504 | 2 000 000 | 2 267 360 |
4 | Медикаменты | 3 500 000 | 5 193 850 | 2 500 000 | 2 428 827 |
5 | Мягкий инвентарь | х | 334 500 | х | 167 900 |
6 | Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 269 438 | х | 136 500 |
7 | Приобретение оборудования и инвентаря | 250 000 | 295 000 | 150 000 | 177 000 |
8 | Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1 380 000 | 700 000 | 805 000 |
9 | Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
10 | Итого расходов, руб. | 8 980 000 | 13 043 995 | 6 028 000 | 6 676 567 |
14. План амбулаторно-клинических посещений
№ п/п | Должность | Число ставок должностей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабочих дней в году | Годовая нагрузка | Число врачебных посещений | Средний расход на медикаменты на 1 посещение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | в поликлинике | на дому | всего | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Терапия | 2.5 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 6.00 | 21.00 | 281 | 5 901 | 14 753 | 8 | 118 020 |
2 | Хирургия | 1.5 | 8.00 | 1.25 | 4.50 | 0.50 | 36.00 | 0.63 | 36.63 | 281 | 10 292 | 15 437 | 22 | 339 624 |
3 | Гинекология | 1.0 | 5.00 | 1.25 | 4.50 | 1.00 | 22.50 | 1.25 | 23.75 | 281 | 6 674 | 6 674 | 18 | 120 128 |
4 | Педиатрия | 2.5 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 21.00 | 6.00 | 27.00 | 281 | 7 587 | 18 968 | 11 | 208 643 |
5 | Неврология | 0.5 | 5.00 | 1.25 | 5.00 | х | 25.00 | х | 25.00 | 281 | 7 025 | 3 513 | 5 | 17 563 |
6 | Дерматология | 0.5 | 8.00 | 1.25 | 5.00 | х | 40.00 | х | 40.00 | 281 | 11 240 | 5 620 | 15 | 84 300 |
7 | Стоматология | 2.0 | 4.00 | х | 5.00 | х | 20.00 | х | 20.00 | 281 | 5 620 | 11 240 | 20 | 224 800 |
8 | ВСЕГО | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 113 076 |
15. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям
№ п/п | Показатель | принято в текущем году | проект на следующий год |
1 | 2 | 3 | |
1 | Заработная плата мед. персонала | 750 000 | 800 000 |
2 | Начисления на заработную плату (26%) | 195 000 | 208 000 |
3 | Медикаменты | 1 113 076 | 1 200 000 |
4 | Мягкий инвентарь | х | 350 000 |
5 | Канцелярские и хозяйственные расходы | х | 160 000 |
6 | Приобретение оборудования и инвентаря | 380 000 | 448 400 |
7 | Капитальный ремонт | 1 000 000 | 980 000 |
8 | Прочие расходы | х | 250 000 |
9 | Итого Расходов, руб. | 3 438 076 | 4 396 400 |
16. Свод расходов на здравоохранение
Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 мес. | ожидаемое исполнение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Больницы и диспансеры в городах | 8 980 000 | 4 490 000 | 8 980 000 | 13 043 995 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности | 6 028 000 | 3 014 000 | 6 028 000 | 6 676 567 |
3. Амбулаторно-поликлинические учредения | 3 438 076 | 1 719 038 | 3 438 076 | 4 396 400 |
4. Прочие учреждения здравоохранения | 2 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 400 000 |
Итого расходов, руб. | 20 446 076 | 10 223 038 | 20 446 076 | 26 516 962 |
17. Сведем все данные в бюджет района (таблица 1-Б)
Весь профицит бюджета направляем на субвенции в областной бюджет.
Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 мес. | ожидаемое исполнение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование доходов | ||||
1. Налог на имущество физ. лиц | 32 000 | 16 000 | 32 000 | 40 000 |
2. Земельный налог | 109 200 | 54 600 | 109 200 | 300 900 |
3. Единый налог на вмененный доход | 272 000 | 136 000 | 272 000 | 312 800 |
4. Транспортный налог | 21 178 | 10 589 | 21 178 | 21 178 |
5. Налог на доходы физических лиц | 787 | 393 | 787 | 478 |
6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
Итого доходов | 435 165 | 217 582 | 435 165 | 675 357 |
Дотации и субвенции из бюджета области | ||||
ВСЕГО доходов | 435 165 | 217 582 | 435 165 | 675 357 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные вопросы | 105 | 60 | 110 | 111 |
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 100 | 50 | 100 | 110 |
3. Национальная экономика | 250 | 125 | 250 | 269 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 800 | 300 | 800 | 888 |
5. Охрана окружающей среды | 100 | 50 | 100 | 105 |
6. Образование | 16 104 | 8 153 | 16 104 | 18 212 |
7. Культура, кинематография и СМИ | 250 | 125 | 250 | 300 |
8. Здравоохранение и спорт | 20 446 | 10 223 | 20 446 | 26 517 |
Итого расходов | 38 155 | 19 086 | 38 160 | 46 512 |
Субвенции в областной бюджет | 397 010 | 198 497 | 397 005 | 628 845 |
ВСЕГО расходов | 435 165 | 217 582 | 435 165 | 675 357 |
Оборотная кассовая наличность | 763 | 382 | 763 | 930 |